Modelo 349: declaración de operaciones intracomunitarias
Sirve para declarar a la AEAT las entregas, adquisiciones y servicios con clientes/proveedores de la UE (con NIF-IVA). Si vendes/compra a otros países UE y estás en el ROI, esto te toca a ti (autónomo o empresa).
Te explicamos cómo hacerlo
Una guía clara, sin jerga, con los pasos oficiales y los documentos que necesitas.
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- 1.Entras en https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/modelo-349.html y abres la opción de Presentación del Modelo 349.
- 2.Accedes con Cl@ve, certificado digital o DNIe del titular (autónomo o representante de la sociedad).
- 3.Seleccionas el periodo (mensual o trimestral) y marca el tipo de declaración: normal, complementaria o sustitutiva.
- 4.Rellenas los operadores: NIF-IVA con código de país, clave de operación según corresponda y bases imponibles. Añade rectificaciones indicando el periodo origen.
- 5.Validas el formulario, corriges errores (NIF-IVA inválidos, importes inconsistentes) y revisas el resumen.
- 6.Firmas y envías. Descargas el justificante con CSV y guárdalo (te lo pedirán si hay cruce de datos).
- NIF y alta en el ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios) con NIF-IVA válido (ES...).
- Listado de clientes/proveedores UE con su NIF-IVA (verificado en VIES) y país.
- Bases imponibles por cada operación y tipo (entregas de bienes, adquisiciones, prestaciones de servicios, rectificaciones).
- Periodo a declarar (mes o trimestre) y, si corrige, referencia del periodo anterior y si es complementaria o sustitutiva.
- Certificado digital, DNIe o Cl@ve para firmar la presentación.
- Libros registro de IVA o export del ERP/hoja de cálculo con el desglose por operador.
Acción inmediata
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goveasy puede iniciar una preparación guiada y acompañarte hasta el paso oficial, pero la validación o resolución final sigue dependiendo del organismo.
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